Отправить статью

Как уменьшить штраф за просрочку сдачи декларации

От штрафов не застрахован, пожалуй, никто. В разгар отчетного периода предприниматель может просто забыть сдать ту или иную декларацию или сдать ее «не по форме». Человеческий фактор налоговики не учитывают и штрафуют. Сумму штрафа поможет снизить ходатайство

Шеф-редактор журнала «Деловой мир»

Бдительная налоговая инспекция строго следит за тем, как налогоплательщики отчитываются о своей деятельности. Помогает им в этом автоматизированная система, которая при обнаружении просрочки по сдаче декларации выставляет налогоплательщикам автоматические требования. Нерадивому предпринимателю остается только признать свою ошибку и заплатить штраф.

Штраф за несвоевременную подачу декларации взыскивается в размере 5 % от суммы налога, подлежащей к уплате по декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный размер штрафа — 30 %, минимальный — 1 000 рублей.

Порой эти суммы достаточно внушительны. Может, стоит попытаться уменьшить величину штрафа? В этом деле поможет ходатайство о снижении штрафных санкций.

Ходатайство подается:

  • в течение 15 дней с даты акта камеральной проверки, в ходе которой обнаружено правонарушение;
  • в течение 10 дней с даты акта об обнаружении факта правонарушения вне рамок проверки.

Ходатайство составляется на имя руководителя территориальной налоговой инспекции в произвольной форме с указанием смягчающих обстоятельств по делу. Замечательно, если вы сможете подтвердить свою причину снижения штрафа примерами из арбитражной практики.

Открытый перечень смягчающих обстоятельств приведен в ст. 112 НК РФ. Условно его можно разделить на два вида:

Универсальные смягчающие обстоятельства Специфические смягчающие обстоятельства
— привлечение к ответственности впервые;
— отсутствие умысла, раскаяние и признание своей вины;
— добросовестность в виде своевременной уплаты налогов и сдачи отчетности;
— тяжелое финансовое положение (наличие большой кредиторской задолженности или убыточность по ф. 2);
— ведение социально-значимой деятельности.
— несоразмерность суммы штрафа тяжести правонарушения, ведь ущерб бюджету не нанесен (если к моменту сдачи декларации налог полностью уплачен). Переплату по налогу можно учесть в счет будущих платежей;
— незначительность периода просрочки (до 10 дней);
— отсутствие технической возможности (не было интернета).

ИП может ходатайствовать об смягчающих обстоятельствах как физлицо. Например, период нетрудоспособности, подтвержденный больничным листком.

К ходатайству приложите подтверждающие документы: справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом, платежки на перечисление налогов, отчет о кредиторской задолженности и т.д.

Если инспекция проигнорирует ходатайство, то жалобу можно подать в УФНС. В ней укажите, что при вынесении решения о привлечении к ответственности не были учтены смягчающие обстоятельства.

«Деловой мир» напоминает, что выявлять смягчающие обстоятельства, влияющие на уровень ответственности — это обязанность налогового органа. П. 5 ст 101 НК РФ.

Если фискалы всех уровней проигнорируют вашу просьбу о снижении штрафа, то можно смело обращаться в суд. В большинстве случаев в вопросе о снижении штрафных санкций судьи будут на стороне налогоплательщика.

Ст. 114 НК РФ: при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза.

Образец ходатайства о снижение штрафных санкций

Если вы заметили опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Деловой мир в
и
Деловой мир в
и
2 комментария
Владимир Буйлов
18 июля в 00:53
А вот в Канаде все гораздо проще и по-людски. В Канаде большинство людей подают декларации потому что им полагается возврат налога. Точнее сказать возвраты налогов (переплаченных или по другим причинам) возможен исключительно через подачу декларации, которая называется Tax Return (возврат налогов).
Кроме того подавать декларацию должны те кто получает, например, пособие на детей, ну и конечно те кто должен доплатить или заплатить налоги. Наказанием в случае неподачи декларации вовремя и неуплаты налога является постановка на счетчик и никакие ходатайства снизить счетчик не помогут, вплодь до банкротства.
Я иммигрировал в Канаду в 1999 году, в августе. В начале 2000 года я зашел на почту взял из одного ящика конверт с формами отчетности, из другого инструкцию по заполнению Tax Return (а подвигло меня на этот "подвиг" то что нам уже выплачивали пособие на ребенка и для продолжения получения пособия было необходимо в срок отчитаться за прошлый год). Доход мой с августа был настолько невелик что налогов мне платить не пришлось.
В 2000 я был принят на постоянную работу и с тех пор 18 раз я подавал декларацию и 18 раз получал возвраты налога, в этом году вышло больше 11 тысяч долларов (были большие медицинские расходы и с них можно получать примерно 20% возврата, был взнос на личный пенсионный счет и за него мне вернули взятый с меня налог по максимальной ставке для моего дохода - 40%).
Подавать декларацию в Канаде не просто, а очень просто. Для этого не надо даже выходить из дома - все делается по интернету (к слову сказать за 19 лет я ни разу не ходил в офис налоговой, их просто нет физически и ходить туда не надо вообще. Телефон, почта, электронная почта - вот средства общения с налоговой канадской.
Возврат налога начисленного фактически самому себе самим выполнятся ровно через 7 дней после отправки декларации в электронной форме на счет в банке. Потом могут запросить документы, как запросили меня недавно по моим медицинским расходам. Вчера и сегодня я поднял эти документы, половина из них распечатки электронных форм, и вот сейчас поеду на почту и отправлю эти документы почтой.
Вот когда в России создадут что-нибудь похожее то люди с радостью станут сами декларировать вовремя, и никаких ходатайств чтобы отмазаться от штрафа делать будет не надо.
Успехов всем землякам и соотечественникам.
0
0
Ответить
Владимир, в материале рассматривается ситуация в отношениии юрлица. Вы пишите о возвратах физлицам. В России тоже есть такая практика - социальный вычет по НДФЛ. И предоставляется он после подачи декларации 3-НДФЛ, которую можно подать электронно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России
0
+1
Ответить
Отправить
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь